2月24日上午,公司召开2023年度财务工作会。公司计划财务部、审计部,所属各分公司及项目部财务人员共40人参会。会议由公司计划财务部部长来超主持,会议主要传达了巡察和审计中发现的问题及2023年财务重点工作内容。
会上,来超强调了巡察和审计工作中财务基础管理存在的问题,公司将根据存在问题在2023年度采取一系列有效措施,明确收、付款资料和收入、成本结转资料上交要求,安排专人严格审核资料内容,协助各单位规划好结账时间,提高公司财务基础工作效率和水平。
来超对2023年公司财务工作重点进行了布置,一是公司将严格控制融资类付款额度的使用,保证公司资金链安全与稳定。二是公司将依托信息化系统,增强年度资金预算管理能力,对资金月度收、支计划和月度融资计划实行精细化管理,准确、快速的掌握全公司资金情况。三是公司将进行整体信息化系统升级,实现重要业务数据统一管理与共享,预计今年6月底搭建完成,2024年初达到正常使用状态。四是随着税务机关“金税四期”系统的运行,各单位应重视小税种(例如:印花税)的管理工作,按时缴纳各类税费,以免税务系统出现相关风险提示。
会上来超同志还对财务管理的发展趋势做出了简要分析与说明。
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